A、完全相同 B、完全不同 C、基本相同但各有特点 D、基本不同但个别一致
单项选择题按照一定的审计程序开展审计工作()。
A、有利于审计工作的制度化和规范化 B、一般不能保证审计工作的质量 C、必然大大增加审计资源的消耗 D、对审计人员的专业判断是一个不必要的限制
单项选择题下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。
A、保护财产物资的安全完整和有效使用 B、提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性 C、促进经营效率的提高和经营目标的实现 D、杜绝串通舞弊