单项选择题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额
B.核对应收账款总账和明细账是否相符
C.询问生产部门经理赊销控制是否有效
D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
<上一题
目录
下一题>
点击查看答案
打开小程序,免费文字、语音、拍照搜题找答案
热门
试题
单项选择题
根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是
A.出纳员
B.销售部门主管
C.仓库保管人员
D.应收账款会计
点击查看答案
单项选择题
下列关于审计管理的表述,错误的是
A.审计管理要服从审计目标
B.审计管理要注重对审计人员的管理
C.审计管理主要在审计实施阶段执行
D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
点击查看答案