单项选择题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标。
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正。
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认。
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。
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试题
单项选择题
以下哪种情况最可能是对审计业务客户管理层出具书面中期报告的目的
A.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据。
B.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查。
C.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊。
D.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例。
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单项选择题
下列______项有关内部审计师和外部审计师关系的表述是不真实的。
A.内部审计主管负责监督外部审计师的工作
B.内部审计师和外部审计师之间可以定期会面,讨论共同关心的事情
C.内部审计师和外部审计师之间的审计报告和管理建议书可以交换
D.内部审计师可以向外部审计师提供审计方案和工作底稿
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